Добрый день! Прошу совета опытных бухгалтеров. Заранее спасибо.
В 2020 г наша ИФНС со слов инспектора делала перенос из старой базы в новую данных по остаткам переплаты. И как-то получилось, что за счет уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль в середине года у нас была переплата очень даже существенная (около миллиона), которую ИФНС при переносе умножила на 2 (миллион превратился в 2 млн).
Инспектор сказала, что поправят в 2020. В 2021 не поправили, в 2022 году тоже, в данный момент просто держу в голове, что в личном кабинете и в выписке операций по Налогу на прибыль у меня задвоена сумма возможная к зачету\возврату. И тут закрадываются мысли: если налоговая не исправила это в своем учете, то как мне быть с учетом платежей в 1С? Я же не могу задвоить переплату никак и никак не могу использовать эту задвоенную переплату... Что посоветуете-как разобраться в моей ситуации?